Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0231/14 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 23.5.2014 | 90,18 EUR s DPH |
DFB0226/14 | ATC-JR, s.r.o. | 21.5.2014 | 138,02 EUR s DPH |
DFB0227/14 | ATC-JR, s.r.o. | 21.5.2014 | 562,61 EUR s DPH |
DFB0217/14 | Slovenský plyn.priemysel | 14.5.2014 | -192,38 EUR s DPH |
DFB0223/14 | Slovak Telecom a.s. | 16.5.2014 | 21,62 EUR s DPH |
DFB0224/14 | Slovak Telecom a.s. | 16.5.2014 | 3,08 EUR s DPH |
DFB0225/14 | Slovak Telecom a.s. | 16.5.2014 | 66,13 EUR s DPH |
DFB0228/14 | Jiri Menšík Petit HW-SW | 23.5.2014 | 206,00 EUR s DPH |
DFB0230/14 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o | 19.5.2014 | 478,15 EUR s DPH |
DFB0222/14 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 16.5.2014 | 68,00 EUR s DPH |
DFB0218/14 | Slovenský plyn.priemysel | 14.5.2014 | 469,00 EUR s DPH |
DFB0219/14 | Milsy a.s. | 15.5.2014 | 50,50 EUR s DPH |
DFB0220/14 | AMT-Servis plus s r.o. | 15.5.2014 | 47,03 EUR s DPH |
DFB0221/14 | b-creative s.r.o. | 16.5.2014 | 130,86 EUR s DPH |
DFB0216/14 | Betrix s.r.o. | 14.5.2014 | 378,76 EUR s DPH |
DFB0211/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 14.5.2014 | 100,51 EUR s DPH |
DFB0212/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 14.5.2014 | 77,75 EUR s DPH |
DFB0213/14 | AKM-Ing.Kopecky Marian | 14.5.2014 | 237,74 EUR s DPH |
DFB0214/14 | Lekáreň Kvetná | 14.5.2014 | 34,36 EUR s DPH |
DFB0215/14 | UNIPAP | 14.5.2014 | 66,07 EUR s DPH |