Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0241/19 Andrej Trenčan - PROKAM 10.5.2019 666,00 EUR s DPH
DFB0242/19 Slovak Telekom, a.s. 10.5.2019 51,83 EUR s DPH
DFB0243/19 Dolphin Slovákia, s.r.o. 10.5.2019 59,72 EUR s DPH
DFB0244/19 Magna Energia a.s. 10.5.2019 757,54 EUR s DPH
DFB0240/19 MABONEX Slovakia,s.r.o 6.5.2019 101,44 EUR s DPH
DFB0235/19 FIBEZ, s.r.o. 6.5.2019 75,00 EUR s DPH
DFB0236/19 FIBEZ, s.r.o. 6.5.2019 36,00 EUR s DPH
DFB0237/19 Dalibor Jakal Satstar 6.5.2019 118,80 EUR s DPH
DFB0238/19 Alena Murková 6.5.2019 75,00 EUR s DPH
DFB0239/19 Kaufland 6.5.2019 29,05 EUR s DPH
DFB0228/19 Lacnea Slovakia s.r.o. 2.5.2019 332,60 EUR s DPH
DFB0229/19 Andrea Móderova - UNIPAP 2.5.2019 54,67 EUR s DPH
DFB0230/19 Dalibor Jakal Satstar 2.5.2019 121,20 EUR s DPH
DFB0231/19 Dolphin Slovákia, s.r.o. 3.5.2019 48,48 EUR s DPH
DFB0232/19 Madegroup Slovakia, s.r.o. 3.5.2019 74,62 EUR s DPH
DFB0233/19 I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. 3.5.2019 116,46 EUR s DPH
DFB0234/19 FIBEZ, s.r.o. 6.5.2019 75,00 EUR s DPH
DFB0225/19 PROMYS soft, s.r.o. 30.4.2019 158,28 EUR s DPH
DFB0226/19 Lacnea Slovakia s.r.o. 2.5.2019 219,79 EUR s DPH
DFB0227/19 Lacnea Slovakia s.r.o. 2.5.2019 292,99 EUR s DPH