Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0298/14 Milsy a.s. 27.6.2014 42,14 EUR s DPH
DFB0299/14 EMPORO s.r.o. 30.6.2014 277,20 EUR s DPH
DFB0247/14 Kaufland 28.5.2014 140,08 EUR s DPH
DFB0292/14 PROGMA 24.6.2014 37,40 EUR s DPH
DFB0293/14 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 24.6.2014 2 001,48 EUR s DPH
DFB0294/14 Mgr.Eva Ďurikovičová 24.6.2014 230,76 EUR s DPH
DFB0295/14 I.M.D.K. BA s.r.o. 24.6.2014 130,57 EUR s DPH
DFB0285/14 Milsy a.s. 19.6.2014 98,42 EUR s DPH
DFB0286/14 SAD Trenčín, a.s. 20.6.2014 163,70 EUR s DPH
DFB0287/14 SAD Trenčín, a.s. 20.6.2014 165,02 EUR s DPH
DFB0288/14 Madegroup Slovakia, s.r.o. 20.6.2014 124,26 EUR s DPH
DFB0290/14 Lindstrom s.r.o. 20.6.2014 77,76 EUR s DPH
DFB0291/14 EMI Jana Cicmanová 24.6.2014 1 137,71 EUR s DPH
DFB0283/14 Kaufland 19.6.2014 36,46 EUR s DPH
DFB0284/14 Kaufland 19.6.2014 20,31 EUR s DPH
DFB0280/14 Mgr.Eva Ďurikovičová 16.6.2014 273,20 EUR s DPH
DFB0281/14 DEMIFOOD veľkosklad potr. 16.6.2014 271,49 EUR s DPH
DFB0282/14 Madegroup Slovakia, s.r.o. 16.6.2014 70,56 EUR s DPH
DFB0272/14 Slovak Telecom a.s. 12.6.2014 4,37 EUR s DPH
DFB0273/14 Slovak Telecom a.s. 13.6.2014 31,93 EUR s DPH