Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0421/18 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 10.8.2018 | 696,58 EUR s DPH |
DFB0406/18 | VYPA SK, s.r.o. | 3.8.2018 | 126,56 EUR s DPH |
DFB0408/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.8.2018 | 42,06 EUR s DPH |
DFB0409/18 | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 7.8.2018 | 1 010,26 EUR s DPH |
DFB0410/18 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 8.8.2018 | 72,72 EUR s DPH |
DFB0411/18 | Kaufland | 8.8.2018 | 52,63 EUR s DPH |
DFB0412/18 | Kaufland | 10.8.2018 | 51,70 EUR s DPH |
DFB0413/18 | Kaufland | 10.8.2018 | 63,34 EUR s DPH |
DFB0415/18 | Magna Energia a.s. | 10.8.2018 | 26,50 EUR s DPH |
DFB0404/18 | FIBEZ, s.r.o. | 2.8.2018 | 46,52 EUR s DPH |
DFB0405/18 | FIBEZ, s.r.o. | 2.8.2018 | 36,00 EUR s DPH |
DFB0395/18 | LAMELLAND, s.r.o | 31.7.2018 | 118,20 EUR s DPH |
DFB0396/18 | Pavol Fabo AUTOSERVIS s.r.o. | 1.8.2018 | 151,80 EUR s DPH |
DFB0397/18 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 1.8.2018 | 2,43 EUR s DPH |
DFB0398/18 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 1.8.2018 | 151,57 EUR s DPH |
DFB0399/18 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 1.8.2018 | 72,01 EUR s DPH |
DFB0400/18 | BETRIX s.r.o. | 1.8.2018 | 1 402,66 EUR s DPH |
DFB0401/18 | Pekáreň PODHORIE, s.r.o | 2.8.2018 | 13,99 EUR s DPH |
DFB0402/18 | Roman Pikna - R.O.P | 2.8.2018 | 309,29 EUR s DPH |
DFB0403/18 | CWS-boco Slovensko s.r.o | 2.8.2018 | 68,40 EUR s DPH |