Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0010/13 | JANEK s.r.o | 11.1.2013 | 36,00 EUR s DPH |
DFB0011/13 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 11.1.2013 | 146,29 EUR s DPH |
DFB0529/12 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 14.1.2013 | 77,26 EUR s DPH |
DFB0530/12 | Slovenský plyn.priemysel | 14.1.2013 | 2 280,70 EUR s DPH |
DFB0531/12 | Slovak Telecom a.s. | 14.1.2013 | 49,54 EUR s DPH |
DFB0532/12 | Lindstrom s.r.o. | 14.1.2013 | 51,62 EUR s DPH |
DFB0533/12 | Orange Slovensko a.s. | 14.1.2013 | 94,02 EUR s DPH |
DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.1.2013 | 1 153,00 EUR s DPH |
DFB0527/12 | Schindler vytahy | 7.1.2013 | 74,59 EUR s DPH |
DFB0528/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.1.2013 | 31,01 EUR s DPH |
Staršie faktúry
Názov | |
---|---|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
![]() |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
![]() |
SPP Fa č. 180240297815 |
![]() |
ČEZ-dodávka elektriny |
![]() |
SPP Fa č. 180180311427 |
![]() |
SPP Fa č. 180180311428 |
![]() |
Kováčiková Lenka - LEJA |
![]() |
HABYS - Michal Franko |
![]() |
ELMONT - elektromontáže |
![]() |
VIPERA, s.r.o. |
![]() |