Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0160/23 Slovak Telekom, a.s. 14.4.2023 9,61 EUR s DPH
DFB0169/23 KORAKO plus, s.r.o. 14.4.2023 360,00 EUR s DPH
DFB0180/23 Pavol Kuliha PARKSERVIS 19.4.2023 332,00 EUR s DPH
DFB0136/23 ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka 5.4.2023 439,00 EUR s DPH
DFB0095/23 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 8.3.2023 468,00 EUR s DPH
DFB0130/23 JANEK s.r.o 29.3.2023 72,00 EUR s DPH
DFB0115/23 JANEK s.r.o 21.3.2023 72,00 EUR s DPH
DFB0093/23 JANEK s.r.o 7.3.2023 72,00 EUR s DPH
DFB0125/23 DODS SYSTEM, s. r. o. 24.3.2023 499,00 EUR s DPH
DFB0098/23 BETRIX s.r.o. 10.3.2023 1 681,92 EUR s DPH
DFB0122/23 tnTEL, s.r.o. 24.3.2023 1 924,16 EUR s DPH
DFB0088/23 Pyroslovakia s.r.o. 1.3.2023 435,60 EUR s DPH
DFB0113/23 SAK plus,s.r.o. 21.3.2023 828,00 EUR s DPH
DFB0127/23 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 27.3.2023 1 610,24 EUR s DPH
DFB0110/23 SAK plus,s.r.o. 21.3.2023 300,00 EUR s DPH
DFB0134/23 Andrea Móderova - UNIPAP 29.3.2023 96,31 EUR s DPH
DFB0135/23 CLEANING spol. s r.o. 30.3.2023 468,86 EUR s DPH
DFB0105/23 MABONEX Slovakia,s.r.o 13.3.2023 840,32 EUR s DPH
DFB0091/23 MABONEX Slovakia,s.r.o 6.3.2023 153,85 EUR s DPH
DFB0112/23 MABONEX Slovakia,s.r.o 21.3.2023 210,06 EUR s DPH