Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0210/19 | Tabita s.r.o. | 23.4.2019 | 200,00 EUR s DPH |
DFB0211/19 | Tabita s.r.o. | 23.4.2019 | 200,00 EUR s DPH |
DFB0212/19 | REVITRYS s.r.o. | 23.4.2019 | 84,00 EUR s DPH |
DFB0203/19 | COFEX s.r.o. | 17.4.2019 | 141,12 EUR s DPH |
DFB0204/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 17.4.2019 | 36,36 EUR s DPH |
DFB0183/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 11.4.2019 | 48,48 EUR s DPH |
DFB0182/19 | Tabita s.r.o. | 11.4.2019 | 610,00 EUR s DPH |
DFB0181/19 | Tabita s.r.o. | 11.4.2019 | 610,00 EUR s DPH |
DFB0178/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 11.4.2019 | 349,69 EUR s DPH |
DFB0179/19 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 11.4.2019 | 59,70 EUR s DPH |
DFB0180/19 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 11.4.2019 | 74,58 EUR s DPH |
DFB0177/19 | Magna Energia a.s. | 11.4.2019 | 757,54 EUR s DPH |
DFB0176/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.4.2019 | 47,16 EUR s DPH |
DFB0173/19 | Dolphin Slovákia, s.r.o. | 8.4.2019 | 59,72 EUR s DPH |
DFB0172/19 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 8.4.2019 | 137,07 EUR s DPH |
DFB0175/19 | FIBEZ, s.r.o. | 8.4.2019 | 75,00 EUR s DPH |
DFB0174/19 | FIBEZ, s.r.o. | 8.4.2019 | 36,00 EUR s DPH |
DFB0167/19 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 2.4.2019 | 190,04 EUR s DPH |
DFB0168/19 | Lacnea Slovakia s.r.o. | 2.4.2019 | 391,08 EUR s DPH |
DFB0169/19 | JANEK s.r.o | 4.4.2019 | 33,84 EUR s DPH |