Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0387/15 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17.9.2015 1 626,29 EUR s DPH
DFB0388/15 Martin Ďurikovič 17.9.2015 202,21 EUR s DPH
DFB0382/15 Slovak Telecom 17.9.2015 6,36 EUR s DPH
DFB0383/15 Slovak Telecom 17.9.2015 24,68 EUR s DPH
DFB0384/15 Lindstrom s.r.o. 17.9.2015 77,76 EUR s DPH
DFB0375/15 B2BPartner s.r.o. 14.9.2015 93,60 EUR s DPH
DFB0376/15 MABONEX Slovakia,s.r.o 14.9.2015 116,76 EUR s DPH
DFB0377/15 I.M.D.K. BA s.r.o. 14.9.2015 102,54 EUR s DPH
DFB0378/15 Kaufland 16.9.2015 37,07 EUR s DPH
DFB0379/15 Kaufland 16.9.2015 24,57 EUR s DPH
DFB0380/15 Slovak Telecom 17.9.2015 60,97 EUR s DPH
DFB0381/15 Slovak Telecom 17.9.2015 28,14 EUR s DPH
DFB0369/15 TDS s.r.o. 9.9.2015 90,58 EUR s DPH
DFB0370/15 Kaufland 9.9.2015 101,26 EUR s DPH
DFB0371/15 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 9.9.2015 62,30 EUR s DPH
DFB0372/15 Andrea Móderova - UNIPAP 10.9.2015 44,40 EUR s DPH
DFB0373/15 SPP-plynar. 14.9.2015 63,77 EUR s DPH
DFB0374/15 SPP-plynar. 14.9.2015 1 747,00 EUR s DPH
DFB0363/15 SPP-plynar. 9.9.2015 145,00 EUR s DPH
DFB0364/15 INTA, s.r.o. 9.9.2015 38,40 EUR s DPH