Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0006/13 | LIECREH | 7.1.2013 | 8,00 EUR s DPH |
| DFB0007/13 | AJFA+AVIS s.r.o | 7.1.2013 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB0008/13 | Kaufland | 8.1.2013 | 18,98 EUR s DPH |
| DFB0009/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 9.1.2013 | 218,06 EUR s DPH |
| DFB0527/12 | Schindler vytahy | 7.1.2013 | 74,59 EUR s DPH |
| DFB0528/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 7.1.2013 | 31,01 EUR s DPH |
| DFB0529/12 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 14.1.2013 | 77,26 EUR s DPH |
| DFB0530/12 | Slovenský plyn.priemysel | 14.1.2013 | 2 280,70 EUR s DPH |
| DFB0531/12 | Slovak Telecom a.s. | 14.1.2013 | 49,54 EUR s DPH |
| DFB0532/12 | Lindstrom s.r.o. | 14.1.2013 | 51,62 EUR s DPH |
| DFB0533/12 | Orange Slovensko a.s. | 14.1.2013 | 94,02 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.1.2013 | 1 153,00 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
| Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
|
| Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
|
| SPP Fa č. 180240297815 |
|
| ČEZ-dodávka elektriny |
|
| SPP Fa č. 180180311427 |
|
| SPP Fa č. 180180311428 |
|
| Kováčiková Lenka - LEJA |
|
| HABYS - Michal Franko |
|