Faktúra DFB0090/25

Faktúra doručená: 28.2.2025
Číslo objednávky: 050/25

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO: 46082182
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,97 EUR