Faktúra DFB0150/25

Faktúra doručená: 28.3.2025
Číslo objednávky: 074/25

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby, fotorámy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,46 EUR