Faktúra DFB0185/25

Faktúra doručená: 10.4.2025
Číslo zmluvy: 3107158110

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
parkovné služobne
mobil 03/25 M,K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,34 EUR