Faktúra DFB0184/25

Faktúra doručená: 10.4.2025
Číslo zmluvy: 3107158108

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 03/25 D
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,97 EUR