Faktúra DFB0445/25

Faktúra doručená: 9.9.2025
Číslo objednávky: 192/25

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Štúrová 60
949 01 Nitra
IČO: 34144579
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 733,74 EUR