Faktúra DFB0456/25

Faktúra doručená: 18.9.2025
Číslo zmluvy: Z20249039_Z- betr

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
dezinfekčné a čistiace potreby
Názov položky
čistiace a dezinfekčné potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,14 EUR