Faktúra DFB0503/25

Faktúra doručená: 15.10.2025
Číslo objednávky: 222/25

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
elektrikárske prac. pomlcky, žiarovky, rýchlovarná kanciva
Názov položky
Elektrikárske pracovné pomôcky, žiarovky, rýchlovarná kanvica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,50 EUR