Faktúra DFB0165/14

Faktúra doručená: 10.4.2014
Číslo zmluvy: 6.120219.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 3/14 b
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,74 EUR