Faktúra DFB0120/26

Faktúra doručená: 19.3.2026
Číslo objednávky: 058/26

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Štúrová 60
949 01 Nitra
IČO: 34144579
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 027,96 EUR