Faktúra DFB0185/14

Faktúra doručená: 29.4.2014
Číslo objednávky: 0148/14

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál do kuchyne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,89 EUR