Faktúra DFB0364/26

Faktúra doručená: 3.8.2026
Číslo objednávky: 143/26

Dodávateľ
artOm - Umelci života
Kpt. Nálepku 435/12
018 61 Beluša
IČO: 55408460
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Keramika
Názov položky
Keramika 07/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR