Faktúra DFB0225/14

Faktúra doručená: 16.5.2014
Číslo zmluvy: 6.120219.12

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 4/14 g.v.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,13 EUR