Faktúra DFB0343/14

Faktúra doručená: 29.7.2014
Číslo objednávky: 256/14

Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
hygienické a čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 754,38 EUR