Faktúra DFB0536/14

Faktúra doručená: 13.11.2014
Číslo zmluvy: 6.120219,10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil 10/14 z
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,60 EUR