Faktúra DFB0144/16

Faktúra doručená: 6.4.2016
Číslo zmluvy: 602122

Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prenájom rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,76 EUR