Faktúra DFB0495/16

Faktúra doručená: 26.10.2016
Číslo objednávky: 219/16

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,59 EUR