Faktúra DFB0067/13

Faktúra doručená: 26.2.2013
Číslo zmluvy: 1373/2007

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,07 EUR