Faktúra DFB0238/17

Faktúra doručená: 30.5.2017
Číslo objednávky: 109/17

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál výchova F-Č
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,51 EUR