Faktúra DFB0089/13

Faktúra doručená: 6.3.2013
Číslo zmluvy: 1373/20

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
zrážková voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,14 EUR