Faktúra DFB0111/13

Faktúra doručená: 20.3.2013
Číslo objednávky: 85/13

Dodávateľ
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov
IČO: 35760532
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 609,37 EUR