Faktúra DFB0032/18

Faktúra doručená: 29.1.2018
Číslo objednávky: 21/18

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10
902 01 Pezinok
IČO: 34144579
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 433,38 EUR