Faktúra DFB0170/18

Faktúra doručená: 4.4.2018
Číslo objednávky: 083/18

Dodávateľ
KINEKUS, s.r.o.
Soblahovská 3161
911 01 Trenčín
IČO: 36011037
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na vybavenie AC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,32 EUR