Faktúra DFB0384/18

Faktúra doručená: 19.7.2018
Číslo objednávky: 180/18

Dodávateľ
PROGMA-Ing.Marcela Bebjaková
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
záložný zdroj kancelária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,00 EUR