Faktúra DFB0647/18

Faktúra doručená: 3.12.2018
Číslo objednávky: 312/18

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
material pre výchovu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 856,63 EUR