Faktúra DFB0104/19

Faktúra doručená: 26.2.2019
Číslo objednávky: 020/19

Dodávateľ
Dolphin Slovákia, s.r.o.
Nádražná 1958
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 35784776
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pitný režim zamestnanci
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,60 EUR