Faktúra DFB0105/19

Faktúra doručená: 27.2.2019
Číslo objednávky: 040/19

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10
902 01 Pezinok
IČO: 34144579
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,94 EUR