Faktúra DFB0179/19

Faktúra doručená: 11.4.2019
Číslo objednávky: 008/19

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
91101 Trenčín
IČO: 00610968
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rozbor bazénovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,70 EUR