Faktúra DFB0223/19

Faktúra doručená: 29.4.2019
Číslo objednávky: 088/19

Dodávateľ
Andrea Móderova - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO: 46472738
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na tvorivé dielne Farbičky - čarbičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 357,54 EUR