Faktúra DFB0224/19

Faktúra doručená: 29.4.2019
Číslo objednávky: 089/19

Dodávateľ
POOLMAN s.r.o.
Zlatovská 3106/22
911 05 Trenčín
IČO: 47039477
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
chémia bazén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,74 EUR