Faktúra DFB0307/19

Faktúra doručená: 13.6.2019
Číslo zmluvy: 05/19 dur

Dodávateľ
Martin Ďurikovič
Sigôtky 509 7A
911 06 Trenčín
IČO: 41445881
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ovocie, zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 472,73 EUR