Faktúra DFB0337/19

Faktúra doručená: 19.6.2019
Číslo zmluvy: KZ 21/2018 bet

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
chémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,06 EUR