Faktúra DFB0513/19

Faktúra doručená: 1.10.2019
Číslo zmluvy: Z201928498-Z

Dodávateľ
Medplus s.r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
IČO: 45322040
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
jednorázové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,98 EUR