Faktúra DFB0534/19

Faktúra doručená: 9.10.2019
Číslo objednávky: 195/19

Dodávateľ
IGAZ - Papier spol.s.r.o
Železničná 714
911 01 Trenčín
IČO: 36351792
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,41 EUR