Faktúra DFB0540/19

Faktúra doručená: 14.10.2019
Číslo zmluvy: 5100033861

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telefóny, internet 9/19
telefóny, internet 9/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,52 EUR