Faktúra DFB0627/19

Faktúra doručená: 13.11.2019
Číslo objednávky: 242/19

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál pre výchovu
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 671,04 EUR