Faktúra DFB0343/13

Faktúra doručená: 26.8.2013
Číslo objednávky: 249/13

Dodávateľ
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov
IČO: 35760532
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
rýža
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,68 EUR