Faktúra DFB0715/19

Faktúra doručená: 17.12.2019
Číslo objednávky: 280/19

Dodávateľ
COFEX s.r.o.
Hukova 1403
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 45486042
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kávovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,00 EUR