Faktúra DFB0158/20

Faktúra doručená: 8.4.2020
Číslo zmluvy: 97/20 A.En

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
911 04 Trenčín
IČO: 36399604
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 600,00 EUR