Faktúra DFB0261/20

Faktúra doručená: 16.6.2020
Číslo objednávky: 094/20

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
dávkovač papierových utierok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,05 EUR