Faktúra DFB0362/20

Faktúra doručená: 13.8.2020
Číslo zmluvy: KZ č. 07/2019 betr

Dodávateľ
BETRIX s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace a hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 949,87 EUR