Faktúra DFB0452/20

Faktúra doručená: 5.10.2020
Číslo zmluvy: 97/20 A.En

Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
911 04 Trenčín
IČO: 36399604
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Biskupická 2046/46
91101 Trenčín
IČO: 00351741

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 8/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 367,75 EUR